|
Faktúra |
2017310
|
žiarivkové trubice
|
198,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Monika Zsidóová |
|
|
|
02.10.2017 |
|
Faktúra |
2016114
|
žiak so švvp v 1.-4. ročníku - 2. doplnok
|
41,76 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
RAABE BRATISLAVA |
|
|
|
10.05.2017 |
|
Faktúra |
2016183
|
žiak so švvp v 1.-.4. roč. 3. doplnok
|
41,76 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
RAABE BRATISLAVA |
|
|
|
10.05.2017 |
|
Faktúra |
2016323
|
žiak so švvp v 1.-.4. roč. - 4. doplnok
|
41,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
RAABE BRATISLAVA |
|
|
|
10.05.2017 |
|
Faktúra |
21702389
|
žiak so švvp
|
41,86 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
RAABE BRATISLAVA |
|
|
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
2017055
|
žiak so švvp
|
41,86 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
RAABE BRATISLAVA |
|
|
|
10.05.2017 |
|
Faktúra |
2016433
|
žiak so ŠVVP v 1. - 4. ročníku
|
41,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
RAABE BRATISLAVA |
|
|
|
10.05.2017 |
|
Faktúra |
21706599
|
žiak so ŠVVP
|
85,91 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
RAABE BRATISLAVA |
|
|
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
2017135
|
žiak so ŠVVP
|
85,91 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
RAABE BRATISLAVA |
|
|
|
10.05.2017 |
|
Faktúra |
2017058
|
žalúzie
|
243,84 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
EUROTHERM-PLUS, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2017 |
|
Faktúra |
2017033
|
žalúzie
|
243,84 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
EUROTHERM-PLUS, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
310170587
|
štíťky
|
129,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
2017106
|
štíťky
|
129,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
10.05.2017 |
|
Faktúra |
130731
|
šrotovník
|
176,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
NARADIEX.SK |
|
|
|
26.06.2024 |
|
Faktúra |
2016064
|
šprtové potreby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
LPšport, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2017 |
|
Faktúra |
2016154
|
športové potreby
|
447,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
LPšport, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2017 |
|
Faktúra |
2016051
|
škôlka Komenesky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
KOMENSKY, s r. o. |
|
|
|
10.05.2017 |
|
Faktúra |
2024060
|
škôlka KOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
KOMENSKY, s r. o. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
Faktúra |
70620365
|
škôlka KOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
KOMENSKY, s r. o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
Faktúra |
70620365
|
škôlka KOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
€ |
KOMENSKY, s r. o. |
|
|
|
28.06.2023 |