|
Faktúra |
123137077
|
potraviny
|
217,73 |
s DPH |
|
|
€ |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
0120231614
|
potraviny
|
341,98 |
s DPH |
|
|
€ |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
5570045192
|
APV WINIBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
|
|
€ |
IVES org.pre inf. VS |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
1823102745
|
elektrina 5/2023
|
647,02 |
s DPH |
|
|
€ |
Pow-en |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
670318468
|
potraviny
|
394,61 |
s DPH |
|
|
€ |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
670319380
|
potraviny
|
371,31 |
s DPH |
|
|
€ |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
9112300722
|
prenájom kopírovacích strojov
|
162,77 |
s DPH |
|
|
€ |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
0120231544
|
potraviny
|
377,79 |
s DPH |
|
|
€ |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
9001605342
|
poštové služby
|
0,32 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
9001597650
|
poštové služby
|
0,16 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
2142023
|
publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve os 1.1.2023
|
45,50 |
s DPH |
|
|
€ |
ZMO, región JE |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
230024
|
konfigurácia 3D tlačiarne, pamäť
|
173,76 |
s DPH |
|
|
€ |
Kabát Martin - GSM |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
1230000952
|
potraviny
|
505,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
2300015
|
prenájom priestorov - deň učiteľov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
€ |
JEDNA BÁSEŇ s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
1023045
|
revízia elektrospotrebičov
|
1 198,06 |
s DPH |
|
|
€ |
INŠTALA RAKOVICE, s r. o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
8325625860
|
telekomunikačné služby
|
121,55 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
9112300439
|
prenájom kopírovacích strojov
|
187,34 |
s DPH |
|
|
€ |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
324123092
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 3/2023
|
33,84 |
s DPH |
|
|
€ |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
1023032494
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
€ |
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
9001590259
|
poštové služby
|
0,64 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
28.06.2023 |