|
|
Faktúra |
670507253
|
potraviny
|
113,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
07.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250068
|
potraviny
|
648,01 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Ľuboš Čeliga |
|
|
|
07.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2252200604
|
tlačivá
|
90,37 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
ŠEVT Bratislava |
|
|
|
26.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365685592
|
telekomunikačné služby
|
117,55 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670507253
|
nákup potravín
|
113,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Mária Lopatková |
Lopatková |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultáciíí 3/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TTŠ22238-2
|
03.03.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r |
|
|
|
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125046889
|
potraviny
|
415,31 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000487
|
nákup potravín
|
310,23 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Pavol Táborský a spol, |
Mária Lopatková |
Lopatková |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125000217
|
nákup potravín
|
676,46 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
Mária Lopatková |
Lopatková |
vedúca ŠJ |
20.03.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25003669
|
hygienické potreby
|
357,24 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
|
|
|
28.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2650253
|
prenájom rohoží 2/2025
|
103,32 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Lindström, s.r.o, |
|
|
|
28.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125046889
|
nákup potravín
|
415,31 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o.. |
Mária Lopatková |
Lopatková |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
basketbalová obruč
|
241,39 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
648,01 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Ľuboš Čeliga |
Mária Lopatková |
Lopatková |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125040967
|
potraviny
|
338,36 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125040967
|
nákup potravín
|
338,36 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o.. |
Mária Lopatková |
Lopatková |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500101682
|
všeobecný materiál
|
143,17 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Xepap, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8364623739
|
telekomunikačné služby
|
73,95 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500101607
|
všeobecný materiál
|
414,76 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Xepap, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670505475
|
potraviny
|
199,05 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
19.02.2025 |
12.03.2025 |